-

Приемка маркированного товара в 1С с помощью ТСД - блог компании Клеверенс

Приемка маркированного товара может осуществляться для перепродажи и для собственных нужд. Во втором случае задача поставщика вывести маркированный товар из оборота в системе Честный ЗНАК, а получатель товара может не являться участником этой системы.

Если вы перепродаете маркированный товар, то для его приемки должны соблюдаться некоторые условия.

Условия приемки маркированного товара

Порядок приемки маркированного товара участником оборота

В системе ЭДО получатель товара находит электронный УПД во входящих. Он открывает документ и выполняет сопоставление номенклатуры. При необходимости новую номенклатуру можно создать по данным контрагента прямо из входящего документа.

На основании поступившего по ЭДО документа нужно создать новый документ Поступления товаров в учетной системе или подобрать ранее созданный.

Теперь переходим в обработку Клеверенс и первым делом обновляем справочники, можно ограничиться обновлением номенклатуры. В разделе обмена документами находим вновь созданное Поступление товаров в левой половине экрана. Выбираем его и стрелочкой переносим в правую часть экрана. Тем самым мы отправили документ на терминал сбора данных.

На терминале открываем операцию Поступление, нажимаем на нужный документ и начинаем сканировать коды маркировки.

После сканирования последнего товара, документ автоматически завершается и отправляется в 1С. 

Перейдите в 1С, обновите список документов в правой части экрана и откройте документ. Сделайте проверку и подбор штрихкодов, нажав на ссылку вверху документа, нажмите “Завершить побор”. Затем можно будет вернуться в раздел ЭДО, подписать и отправить документ поставщику.

Вы также можете создать документ приемки непосредственно на ТСД, из той же операции “Поступление”. Приняв на складе товар помарочно, завершите его. В 1С в обработке Клеверенс в правой колонке с документами появляется новый документ. Его откройте в 1С, завершите подбор кодов маркировки так же, как это сделали с предыдущим документом, и сопоставьте его в ЭДО со входящим от поставщика документом. Документ подпишите и отправьте контрагенту.